作文一:《河北省差旅费报销标准2017年最新》1600字
河北省差旅费报销标准2017年最新
一、关于城市间交通费
城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市间交通费用。
该办法规定,出差人员要按照规定等级乘坐交通工具。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。企业一般也应制定相应的交通费标准或者乘坐交通工具的类别。
乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的,每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位统一购买交通意外保险的,不再重复购买。所以,每张机票可以附带报销一份交通意外险。
城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、交通意外保险费凭据报销。
二、关于住宿费
住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆发生的房租费用。
省内住宿费标准按照省级800元、厅级450元、处级及以下人员310元限额标准执行。省外住宿费标准按照《中央和国家机关差旅费管理办法》规定的分职级、分地区限额标准执行。企业也可以参照国家和当地政府财政部门制定企业职工出差期间的住宿费标准,住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。实际发生住宿而无住宿费发票
的,不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
有些单位实行差旅费包干的办法,一般是不允许在税前按照包干数扣除,也要要求按照实际发生数来报销,也就是说,需要发票。
三、关于伙食补助费
伙食补助费是指对工作人员因公出差给予的伙食补助费用。伙食补助费按出差自然天数计算,每人每天补助100元。
四、关于市内交通费
市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用。市内交通费按出差自然天数计算,每人每天80元按规定包干使用。
在差旅费报销过程中,往返车票、机票、住宿费发票是证明出差天数的一个重要凭证。但如果出差人员只有单趟城市间交通票据或没有城市间交通票据的,怎么办 河北省的解释是:出差人员应乘坐公共交通工具前往出差目的地。如只有单趟城市间交通票据或没有城市间交通票据,经单位领导确认未乘坐公务用车,也可按规定报销伙食补助费和市内交通费;如乘坐公务用车等交通工具,按标准领取伙食补助费,市内交通费不予领取。
出差人员实际发生住宿而无住宿费发票的,如果是住在自己家里的,或到边远地区出差,无法取得住宿费发票的,由出差人员说明情况并经所在部门领导批准,可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费,其他情况不予报销差旅费。
附:
第一章 总 则
第一条 为加强和规范省级机关国内差旅费管理,推进厉行节约反对浪费制度建设,根据《中央和国家机关差旅费管理办法》和《河北省党政机关厉行节约反对浪费实施细则》等有关规定,结合我省实际,制定本办法。
第二条 本办法适用于省级机关及参照公务员法管理的事业单位。
本办法所称省级机关,是指省委各部门,省人大常委会办公厅,省政府各部门、各直属机构,省政协办公厅,省高级人民法院,省人民检察院,省各人民团体、各民主党派河北省委员会和省工商联。
第三条 差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条 省级单位应当建立健全公务差旅审批制度。出差必须按规定报经单位有关领导批准,从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理,控制差旅费规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游,严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。
第五条 省财政按照分级别、分项目的原则,制定省级单位差旅费开支标准,并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
作文二:《差旅费报销标准》1300字
差旅交通费报销及交通补贴制度(试行)
为加强公司费用管理,合理控制费用支出,严格预算管理。经公司总经理室会议研究,决定对交通差旅费标准、出差审批流程和交通补贴标准规定如下:
一、适用范围:
差旅报销适用于公司国内出差的员工,包含副总经理及以下员工;出国考察适用集团OA 流程报集团审批;交通补贴适用于公司全体员工。
二、出差审批办法:
1、出差申请程序:因工作需要出差,无论是否借款,出差前均应填写“出差申请单”(见附件), 明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜,出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字并报总经理批准。若同次出差任务涉及多部门员工的,应按部门分别填制出差申请单。同一部门多人同次出差,由本次出差的主要负责人填制。出差申请单由财务部留存。
未经过审批的,不予借支和报销差旅费。对因临时决定出差的需在回公司后的三天内补办手续;
如要借款,应填写“用款申请单”,根据出差申请单确定借款金额。 2、差旅费报销程序:
出差回程后3个工作日内必须填写费用报销单,按内部流程进行报销。不同部门同次出差的,按部门归类,由此次出差的部门主要负责人为报销人。
三、差旅费报销细则
1、出差伙食补贴及报销标准(元/天、人)
2、住宿费核算细则
(1)实际住宿以正式发票计算报销,实际住宿费超过规定限额标准的部分由出差人员自行承担。
(2)有两人以上同时出差的,按照经济合理的原则安排:两名同性住一标间,出现奇数或是异性则单独安排房间;下级能安排与上级同一房间的,如无特殊原因,不再另行安排住宿。下属随同上级出差,住宿标准可参照上级。
(3)实际发生的住宿费,报销人应提供相应的国家税务机关认可的发票予以报销,发票金额超过费用标准的部分,不予报销。
3、出差补贴标准
按出差自然(以日历为准)天数补助, 以出差人员中级别最高者的补贴为限,人数累计。餐补以出差地的餐饮发票为准,在限额内报销,超出部分不予报销。
4、其它说明
(1)员工身兼两重或以上职位者,以最高职位标准执行。
(2)出外学习、培训和参加会议的人员,如果主办单位统一安排食宿,食宿费已包含在学习、培训、会议费用中的,凭会议证明或会议邀请函和发票,据实报销学习、培训、会务费,不再另报住宿费和伙食补助费。
(3)出差人员非因工作需要的游览和参观的一切开支,均自理,
5、交通工具标准:
以经济合理为原则安排出差所需交通工具:省内两小时车程范围内的,以公司用车为主;省内异地较远,有火车直达的,则以火车为宜;省外较远距离则以适宜的交通工具出行。
因去集团汇报工作等原因,员工统一采用飞机交通工具。
四、交通补贴
结合公司实际,针对所有员工实行交通补贴,已经享受集团规定的副总及副总以上待遇的,不再享受交通补贴。
员工因公外出办事,填列“出车单”(见附件),经部门负责人签字和办公室主任签字,交驾驶员出车。因公司用车紧张原因,而无法使用公车需要打的出行的,需由办公室主任在出车单上注明“不能安排公车,打的”,事后凭“出车单”和相应车票报销,原则上奇数月报销。
五、个别岗位补贴
考虑到个别岗位差异,针对驾驶员岗位单独实行出车补贴。
六、本规定自2012年7月1日起正式执行,解释权归公司财务部。
作文三:《差旅费报销标准》500字
差旅费报销标准
1(乘坐车、船、飞机等级标准
轮 船 其他交通工具
火 车 (不包括旅游飞 机 (不包括出租高铁/动车
船) 车) 正局级及相当软席(软座、软卧) 二等舱 经济舱 凭据报销 一等座 职级人员
其余人员 硬席(硬座、硬卧) 三等舱 经济舱 凭据报销 二等座
注:往返机场、火车站、码头应乘坐公共交通工具(公共汽车、地铁、接驳专线等),确因特殊原因无法乘坐公共交通工具的,可乘坐出租车,费用凭据报销;交通意外伤害保险费(限每人每次一份),可凭据报销。
2(住宿费标准
级 别 报销标准
正局级 参见深圳市财政委员会关于市
直党政机关和事业单位差旅费
管理问题的补充通知(凭票实其余人员
报)
注:出差人员无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。
3(伙食补助费和公杂费标准
费用类别 情况类别 包干标准
由接待单位统一安排食宿 向接待单位交纳伙食费,不实行包干 伙食补助费 不安排食宿 100元/人/天
市内交通费 80元/人/天
注:出差天数按自然天数(日历)计算。
4(教职工出差订票手续费凭正式票据报销。
作文四:《差旅费报销标准》2500字
差旅费报销标准
一、 适用范围:
? 北京易居实美贸易有限公司。
二、 手机费报销标准
1、 分公司各类人员凭手机发票或其他有效凭证按如下标准限额实报实销:
? 分公司经理:1200元/月;分公司副经理1000元/月;
? 办事处主任、区域主管、顾客服务中心主任/副主任:600元/月。 ? 整合传播科科长、集团购买主管、销售代表、零售主管:500元/
月。
? 市场营销专员、品牌推广专员、市场研究专员:300元/月。 ? 销售行政科科长(财务主管)、专职司机:200元/月。 ? 客户服务专员、人事行政专员:100元/月。
? 会计、出纳:50元/月。
注:限额实报实销指申请报销金额低于限额的,按申请金额报销,申请报销金额高于等于限额的,按限额报销,下同。
三、 往来总部费用报销标准
1、 分公司人员往来总部费用实行定额次数报销,往来总部发生的交通费用、住宿费用、补助按相应标准给予报销,各类人员往返总
部定额次数如下:
? 分公司经理、副经理:6次/年(含一次探亲机票)。
? 办事处主任、顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、区域
主管、集团购买主管:家在广东的4次/年,其他2次/年。 ? 零售主管、销售代表:家在广东的2次/年,其他1次/年。
? 分公司往来公司的飞机票、汽车票,实报实销,按定额次数控制。 注:分公司人员参加公司会议或特殊情况往来总部的另计,并需相关部门主管部长书面确认。
四、 住宿费报销标准
1、 住宿费是指分公司各类人员离开业务驻地在出差地住宿所发生的费用,住宿费按下列各类人员标准凭住宿费发票限额实报实销:
a 、 分公司经理、副经理离开分公司驻地出差住宿报销标准如下: ? 北京、上海分公司除外,150元/天,每月至多报15天,分公司
所在地住宿费不能报销。
? 北京、上海分公司,150元/天,每月至多报5天,分公司所在地
住宿费不能报销。
b 、 办事处主任、区域主管、集团购买主管离开常驻地出差报销标准
如下:
? 北京、上海分公司除外,100元/天,每月至多报10天,公司租
房所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
? 北京、上海分公司,120元/天,每月至多报5天,公司租房所在
地和非业务负责区域住宿费不能报。
c 、 顾客服务中心主任/副主任、整合传播科科长、销售行政科科长离
开常驻地出差报销标准如下:
? 北京、上海分公司除外,100元/天,按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司,120元/天,按实际出差天数报销。 d 、 零售主管、销售代表离开常驻地出差报销标准如下:
? 北京、上海分公司除外,80元/天,每月至多报8天,公司租房
所在地和非业务负责区域住宿费不能报。
? 北京、上海分公司,100元/天,每月至多报5天,公司租房所在
地和非业务负责区域住宿费不能报。
e 、 市场营销专员、品牌推广专员、零售推广专员、专职司机、客户
服务员专员、人事行政专员、会计、出纳等分公司其他人员离开分公司驻地出差住宿费报销标准:
? 北京、上海分公司除外,80元/天,按实际出差天数报销。 ? 北京、上海分公司,100元/天,按实际出差天数报销。
五、 长途交通费报销标准
1、长途交通费是指分公司各类人员出差发生的各类飞机票(包括机场建设费、人身报险费、长途汽车费、长途火车票、长途船票、等费用。
2、长途交通费交通界定为:
? 分公司人员往返总部与分公司驻地的机票、长途交通费; ? 业务人员往返分公司驻地到省内其他县市之间的车船费; ? 业务人员往返管辖驻地到管辖区内其他县市车船费;
? 分公司非业务人员往返分公司驻地和出差地的车船费。
3、长途交通费必须凭分公司经理审批后的出差行动日志和相应有效单据如机票、机场建设费、人身报险费、汽车票、火车票、船票实报实销。
六、 出差补助标准
1、 出差定义
分公司人员出差是指分公司人员离开日常办公或业务地前往其他县、市为公司办事。总部派出人员不再享受每月30天的出差补助,而以实际出差天数计算出差补助,以下行为均属于出差范围:
? 分公司经理离开分公司驻地回总部开会或前往辖区了解市场。 ? 分公司业务员离开业务驻地回分公司开会或回总公司开会。 ? 分公司业务从辖区内的一个县或市前往辖区内的另一个县或市了
解市场。
? 分公司常驻人员离开分公司驻地前往分公司各地办事。
2、分公司各类人员出差补助(包括市内短途交通费补助、伙食补助)按如下标准报销:
? 分公司经理/副经理:北京、武汉、上海、广州、深圳80元/天,
其他区域60元/天。
? 顾客服务中心主任/副主任、区域主管、销售代表、零售主管:北
京、武汉、上海、广州、深圳70元/天,其他区域50元/天。 ? 分公司其他人员出差补助:北京、武汉、上海、广州、深圳60元
/天,其他区域50元/天。
4、分公司除销售人员以外的常驻人员市内出差补助标准为20/元。
5、出差补助统一入差旅袋报销,免票据报销,具体天数按照经经理审批后的出差行动日志计算。
七、差旅费报销流程:
1、手机费报销流程
? 申请人在手机费有效单据背面签名――财务主管签名――出纳报
销。
2、长途交通费、住宿费、出差补助等差旅费必须全部入差旅费报销袋报销、并附经理签名的出差行动日记,所有单据均需申请人在单据背面签名,具体报销流程如下:
? 出差人申请报销―――分公司经理签名―――财务主管签
名―――出纳报销。
八、超标和特殊情况审批权限
1、 差旅费超标是指应特殊情况造成出差人员差旅费用超过允许报销标准,如出差人申请报销超标部分,则必须书面申请,并按如
下程序进行审批:
? 超过标准部分不超过500元的,报分公司财务主管审批即可;分
公司财务主管月底汇总报财务支持科备案。
? 超过标准部分不超过1000元的,经分公司财务主管审核后,需报
营销财务部财务支持科科长审批;
? 超过标准部分超过1000元(含1000元)的,需报营销财务部部
长审批。
? 以上费用的开支在年度费用指标总额内开支,所有费用开支不能
超出相关定额。
注:经审批的超额报销申请报告要和其相应的差旅费差袋订在一起。
九、 违规责任
分公司财务主管必须严格审核和审批差旅费报销,对于在报销过程中发现的侵害公司利益情况应视情节严重情况对相关责任人进行通报、经济扣罚或报请营销财务部处理。
作文五:《差旅费报销标准》600字
差旅费报销标准
差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费(含乘飞机费用)、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销;车船费、交通费凭原始单据报销;伙食补助费一般按出差的合并天数计算包干使用。
1住宿标准(单位:元/天): a.员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销,特殊情况经总经理批准方可报销。
b.出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法,按实际住宿的天数计算报销。
c.出差人员由单位接待,一律不予报销住宿费。
d.住宿费标准一般指每天每间,若为同性二人同时出差,按一个房间标准报销。
对出差地点属于工作地区以外,当天出差、当天返回的,执行以下生活补助标准: 单程200km(含200km)以内的:每人每天补助20元。单程200km以外的:每人每天补助25元。
a.自驾车出差报销标准:为防止出现安全隐患,公司不鼓励驾驶汽车出差,在总经理特批许可的情况下,员工方可出差选择自驾。
自驾车出差报销标准:150公里内每车每次补助 150元;150- 300公里内每车补助往返油费过路费500元;300—600 公里补助 700 元;每次不限时间。600公里以上至1000元封顶。
b.乘坐出租车条件: 出差目的地偏远,没有公共交通工具的;携有巨款或重要文件须确保安全的; 时间紧迫的、夜间办事不方便的; 陪同重要客人外出的。
c.同一城市市区至郊区、郊区至郊区的交通费用可视同长途费用,按实际车费费用报销。
作文六:《差旅费报销标准》1400字
湘潭可可置业开发有限公司差旅费报销
标准
差旅费报销是指员工因公出差到异地进行业务活动所花费的长途交
通费、住宿费、市内交通费、长途电话费、伙食补助、其他杂费等。
不包括个人的探亲、访友等非公务性支出。
1、 差旅费用控制标准
项目 每人每天
可乘坐的交通
宾馆等级 备注 住宿费伙食补市内交
工具
级别 标准 助 通费 董事、总经飞机、火车、
4—5星级 450 180 100
理 软卧、自带车
飞机、火车、 副总经理 3—4星级 350 150 100
软、硬卧
火车、硬卧、
部门负责人 3星级以下 260 100 70
硬座
火车、硬卧、特殊情况部门主办 2—3星级 180 80 60
硬座 经批准可
乘坐飞机 火车、硬卧、
一般员工 2星级以下 硬座、轮船四120 70 50
等舱
2、 差旅费用报销管理细则
,1,、差旅费用在标准范围内据实报销~对于不符合开支标准以及不符合要求的票据~计划财务部有权拒绝报销。
,2,、公司员工按相应标准选择交通工具~对确需超标准乘坐的情况~必须书面申请~经公司董事长审批。无审批程序的按规定标准报销~其差价自理。部门副经理以上人员在出差地可以乘坐出租车~经董事长审批后据实报销~不再计算当日交通补助。
,3,、出差时间计算:当日12:00以前出发或者当日12:00以后返回~按一日计算~当日12:00以前返回或当日12:00以后出发~按半日计算~
,4,、公司员工因公出差而住宿在亲戚、同学家~而无法取得发票的~或者住宿发票丢失的~经董事长签字按相应住宿标准的50%计发补助。
,5,、因公出差而需要的招待客户时~每招待一次。按照报销费用中的招待性发票的数量~每招待一次扣除当日伙食补助的1/2,招待二次发上的扣除当天的所有伙食补助。扣除人员的范围包括公司所有参与人员。招待费发票上应有取得发票日期~各次业务招待费应和同次差旅费一并报销。
,6,、在报销业务招待费用时须另附说明~包括日期、招待对象、金额、公司参与人员、由,工程项目、销售地域,负责人、部门领导签字。
,7,、夜间乘坐火车连续过3个小时或白天连续超过6个小时的员工~且无法购买到硬卧车票~可按硬卧车票票价的50%给予夜间补助
发给个人。
,8,出差目的地为北京、上海、深圳、珠海、广州、厦门、福州、杭州、青岛、大连、海南等地时~住宿标准在相应的基础上上调30%。出差目的地为上述地区以外地级以下城市时~各项出差费用在相应的基础上下调20%。
,9,参加会议和学习的出差人员事先应征公司董事会批准~报帐时提供审批件以及会务通知书~对已纳入会务费用的项目不再计算补助。
3、差旅费报销的管理
,1,、出差人员在报销前必须按《差旅费报销单》的栏目详细填写~附相关单据及《出差报告书》按费用审批程序报销或清帐。 ,2,、伙食补助与市内交通费包干报销~但出差人员仍必须粘贴相应单据。
,3,、对于出差过程中因管理不善而丢失火车、飞机、轮船等主要交通单据的~由出差人员出具报告经公司董事长的批准后按单程标准予以报销,丢失往返单据的~经财务人员核查时刻表或历史单据~并报董事长批准后方可报销。
,4,、出差人员必须就一次出差填写相应的报销单据~即“一次一单”并在返回公司15个工作日内报销。
,5,、出差人员必须就每次出差填写出真实的出差报告~并留存部门备查~计划财务部有权在必要的情况下进行调查。
(6)、公司员工差旅费报销标准经董事长批准后从2011年 月
日起执行。
2011年7月3日
作文七:《差旅费报销标准》2100字
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作业文件
标题:差旅费报销标准
编号:Q/YLT·3GW-03-2014
版本号:修订(B版)
生效日期:2014年4月18
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受控状态
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南昌雅丽泰建筑产品有限责任公司差旅费报销标准
第一章
第二章
第三章
第四章
第五章
第六章
目 录 目的…………………………………………….3 范围…………………………………………….3 名词解释……………………………………….3 出差及报销流程…………………………………4 其它.……………………………………………4 相应附件及表单…………………………………4
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第一章 目的
第一条 为了确保公司业务的正常进行,保障出差员工的生活需要,特制定本办法规范员工之出差申请作业流程。
第二章 范围
第二条 全体员工出差、外勤均适用本办法。
第三章 名词解释
根据出差形式出差可分为长程出差,短程出差,划分标准如下:
长程出差:指出差地点跨越公司所在地区,通常指公司所在地市区以外的地域,关系公司处理耗时业务。长程出差享有出差补助,长程出差发生的交通费、住宿费、电话费、补助等按照差旅费报销标准执行(见附件)
短程出差:指前往公司所在地市区内办理公司业务。短程出差不享有补助,乘坐大众交通工具,禁止乘坐出租车。
正常出差:指员工在本公司所在地以外的地方处理公司业务的出差
第三条 根据各地区消费水平的差异,将出差报销标准又分为三类地区,划分如下:
(一)一类消费水平地区指:
北京、上海、杭州、温州、青岛、大连、武汉、哈尔滨、西安、长沙、广州、深圳、厦门、珠海、海口、桂林、三亚、成都、南京、汕头
(二)二类消费地区指:
天津、沈阳、南昌、烟台、石家庄、郑州、兰州、南通、宁波、无锡、长春、吉林、苏州、威海、昆明、中山、福州、徐州、惠州、大庆、常州、东莞、顺德、南海、佛山、攀枝花、贵阳、重庆、合肥、呼和浩特、乌鲁木齐、拉萨、洛阳、柳州、韶关、茂名、江门、十堰、岳阳、银川、大同、衡阳、连云港
(三)三类消费地区指:除一类、二类城市以外地区
(四)外县、特殊地区:实报实销
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版号 B 编写日期 2014-4-21 共 7 页 第 4 页
第四章 出差及报销流程
第四条 长程出差需提前填报《出差申请单》经直接主管核准后于生效日前送交公
司财务部。
第五条 员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借相当数额的差旅费,预
借差旅费标准是下列若干项的合计:
(一) 预计行程天数×该职等的差旅费总合
(二) 因业务需要由总经理特批的借支。
第六条 员工出差因工作需要提前回公司复职,应于当日上班后到人事单位报到,
因公需要延期者,应事前用电话请示主管核准后,通知行政人事部。
出差返回后3天内填具《差旅费报销单》,经财务部核实报销标准后,办理报销手续,经总经理签字后结清预支差旅费,凡未于一周内报销者,财务部应于当月工资中先予以扣回预支差旅费,等报销时再予以核付。
第五章 其它
第七条 员工出差期间利用出差之便就近回家省亲办事的,须事先经部门经理或上级经理核准,否则以旷工论处。省亲的一切费用自理,其间不给付差旅费。
第八条 员工出差期间,因患病或被紧急事故阻滞者,应附医院诊断证明或事故证明,并可报支延期日数之住宿及膳食费用。
第九条 出差人员如有违反规定虚报差旅费,一经发现并查证属实,除虚报部分不予报销外,并予处分一次。
第六章 相应附件及表单
[附件一] 差旅费报销标准(正常出差)
差旅费报销说明
[附表一] 出差申请表
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版号 B 编写日期 2014-4-21 共 7 页 第 5 页
差旅费报销标准表(正常出差)
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文件号 Q/YLT·3GW-03-2014
版号 B 编写日期 2014-4-21 共 7 页 第 6 页
差旅报销表规定
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文件号 Q/YLT·3GW-03-2014
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南昌雅丽泰建筑产品有限责任公司
出差申请单
第7 页 共7页
作文八:《差旅费报销标准》13300字
宜昌盼盼木制品有限责任有限公司
标题:差旅费报销标准
编号:Q/YLT?3GW-03-2014
版本号:修订,B版,
生效日期:2014年6月12日
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审核:
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受控状态
宜昌盼盼木制品有限责任公司差旅费报销标准
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document management as a breakthrough, and constantly improve the content, active in the application. Government information between the provincial and municipal governments all passed through a network of offices, and six counties (districts) have plete decision-making service system and through dial-up internetworking is realized with the city, the City Planning Commission and other 10 departments has been one of the first to achieve a single network with the city. On the Government's website, focus on strengthening the management and operation of the site, update the website in a timely manner, strengthening the network resource sharing. At present, nearly 700 municipal government website page, updated news more than more than 6,000. Not long ago, China International e-government technology and application Conference was carried out in the country, "survey of best public services Government website" activities in Pingliang city people's Government website in five Northwestern provinces (districts) ranked second, ranked first in the Gansu province. V, infrastructure has made new breakthroughs In 2002 smooth pleted organ office building of construction, and decoration and relocation of based Shang, we according to organ construction general planning, demolition hospital within old room 37 between, transformation garden 3600 square meters, new plant lawn 2700 square meters, planting
第一章 目的…………………………………………….2
第二章 范围…………………………………………….2
第三章 名词解释……………………………………….2
第四章 出差及报销流程…………………………………3
第五章 其它.……………………………………………4
第六章 相应附件及表单…………………………………4
第一章 目的
第一条 为了确保公司业务的正常进行~保障出差员工的生活需要~特制定本办法规范员工之出差申请作业流程。
第二章 范围
第二条 全体员工出差、外勤均适用本办法。
第三章 名词解释
根据出差形式出差可分为长程出差~短程出差~划分标准如下: 长程出差:指出差地点跨越公司所在地区~通常指公司所在地市区以外的地域~关系公司处理耗时业务。长程出差享有出差补助~长程出差发生的交通费、住宿费、document management as a breakthrough, and constantly improve the content, active in the application. Government information between the provincial and municipal governments all passed through a network of offices, and six counties (districts) have plete decision-making service system and through dial-up internetworking is realized with the city, the City Planning Commission and other 10 departments has been one of the first to achieve a single network with the city. On the Government's website, focus on strengthening the management and operation of the site, update the website in a timely manner, strengthening the network resource sharing. At present, nearly 700 municipal government website page, updated news more than more than 6,000. Not long ago, China International e-government technology and application Conference was carried out in the country, "survey of best public services Government website" activities in Pingliang city people's Government website in five Northwestern provinces (districts) ranked second, ranked first in the Gansu province. V, infrastructure has made new breakthroughs In 2002 smooth pleted organ office building of construction, and decoration and relocation of based Shang, we according to organ construction general planning, demolition hospital within old room 37 between, transformation garden 3600 square meters, new plant lawn 2700 square meters, planting
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电话费、补助等按照差旅费报销标准执行,见附件,
短程出差:指前往公司所在地市区内办理公司业务。短程出差不享有补助~乘坐大众交通工具~禁止乘坐出租车。
正常出差:指员工在本公司所在地以外的地方处理公司业务的出差 第三条 根据各地区消费水平的差异~将出差报销标准又分为三类地区~划分如下:
,一,一类消费水平地区指:
北京、上海、杭州、温州、青岛、大连、武汉、哈尔滨、西安、长沙、广州、
深圳、厦门、珠海、海口、桂林、三亚、成都、南京、汕头
,二,二类消费地区指:
天津、沈阳、南昌、烟台、石家庄、郑州、兰州、南通、宁波、无锡、长春、
吉林、苏州、威海、昆明、中山、福州、徐州、惠州、大庆、常州、东莞、
顺德、南海、佛山、攀枝花、贵阳、重庆、合肥、呼和浩特、乌鲁木齐、拉
萨、洛阳、柳州、韶关、茂名、江门、十堰、岳阳、银川、大同、衡阳、连
云港
,三,三类消费地区指:除一类、二类城市以外地区
,四,外县、特殊地区:实报实销
第四章 出差及报销流程
第四条 长程出差需提前填报《出差申请单》经直接主管核准后于生效日前送交公
司财务部。
第五条 员工出差前可凭核准的《出差申请单》向财务预借相当数额的差旅费~预
借差旅费标准是下列若干项的合计:
,一, 预计行程天数×该职等的差旅费总合
,二, 因业务需要由总经理特批的借支。
第六条 员工出差因工作需要提前回公司复职~应于当日上班后到人事单位报到~
因公需要延期者~应事前用电话请示主管核准后~通知行政人事部。
出差返回后3天内填具《差旅费报销单》~经财务部核实报销标准后~办理报销手续~经总经理签字后结清预支差旅费~凡未于一周内报销者~财务部应于当月工资中先予以扣回预支差旅费~等报销时再予以核付。
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第五章 其它
第七条 员工出差期间利用出差之便就近回家省亲办事的~须事先经部门经理或上级经理核准~否则以旷工论处。省亲的一切费用自理~其间不给付差旅费。 第八条 员工出差期间~因患病或被紧急事故阻滞者~应附医院诊断证明或事故证明~并可报支延期日数之住宿及膳食费用。
第九条 出差人员如有违反规定虚报差旅费~一经发现并查证属实~除虚报部分不予报销外~并予处分一次。
第六章 相应附件及表单
[附件一] 差旅费报销标准,正常出差,
差旅费报销说明
[附表一] 出差申请表
差旅费报销标准表(正常出差)
交通费
费用
长途 住宿费补助 伙食费补助
职务 飞机 船 火车
汽车
董事长
实支 实支 实支 总经理
一类消费区 280元/天 一类消费区 100元/天
二
二类消费区 260元/天 二类消费区 90元/天 副总经理 软
实支 等 实支
总经理助理 卧 三类消费区 240元/天 三类消费区 80元/天
舱
外县 200元/天 外县 60元/天
一类消费区 200 元/天 一类消费区 80元/天 部门经理 三
硬 二类消费区 160元/天 二类消费区 70元/天 部门副经理 ? 等 实支
卧 三类消费区 130元/天 三类消费区 60元/天
舱
外县 100元/天 外县 50元/天
一类消费区 180元/天 一类消费区 70元/天
三
普通职员 硬 二类消费区 150元/天 二类消费区 60元/天
? 等 实支
卧 三类消费区 120元/天 三类消费区 50元/天
舱
外县 100元/天 外县 40元/天 document management as a breakthrough, and constantly improve the content, active in the application. Government information between the provincial and municipal governments all passed through a network of offices, and six counties (districts) have plete decision-making service system and through dial-up internetworking is realized with the city, the City Planning Commission and other 10 departments has been one of the first to achieve a single network with the city. On the Government's website, focus on strengthening the management and operation of the site, update the website in a timely manner, strengthening the network resource sharing. At present, nearly 700 municipal government website page, updated news more than more than 6,000. Not long ago, China International e-government technology and application Conference was carried out in the country, "survey of best public services Government website" activities in Pingliang city people's Government website in five Northwestern provinces (districts) ranked second, ranked first in the Gansu province. V, infrastructure has made new breakthroughs In 2002 smooth pleted organ office building of construction, and decoration and relocation of based Shang, we according to organ construction general planning, demolition hospital within old room 37 between, transformation garden 3600 square meters, new plant lawn 2700 square meters, planting
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, 交通费
?乘火车出差,列车运行时间为夜间超过6小时以上,白天超过10小时以上可 乘
坐卧席,否则应乘坐席。
?出差所发生的飞机、船、火车、长途汽车费用实报实销不享有补助报销内容的一天,
对市内交通费可实报实销,交通费报销必须以实际费用为准,杜绝按票面报销。 差旅, 住宿费
报销? 本住宿费规定为最高限额,超出部分自负
表规?同性别的员工多人共同出差,无特殊情况下必须同住一多人间(总经理除外) 定 , 补 助
?有招待费的一天不享有补助。
, 电话费
?副总及以上实报;部门经理每月100元,员工指业务员50元每月,报销以每月发
票中计费金额报销,超出标准部分自负
, 其 它
?出差人员在出差期间因工作需要所发生电传费或托运文件、物品时发生的运费,应
于报销时按凭证实数报支
, 备注:
? 特殊情况需总经理批准
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出差申请单
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出差人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 同行人 部门 职位职别 出差时间 年 月 日起至 年 月 日 共计 天 联系电话
及方法
1 行
2 程
计 3
划 4
乘坐的交
去 回 通工具
旅费预算 元 预支 元 出差类型 ?正常出差 ?培训出差 补助标准 元/天 出
差
事
由
申请本部门相关部总经
人 经理 门经理 理
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作文九:《差旅费报销标准》500字
差旅费补助标准及报销制度(部分修订)
注:自费旅馆住宿天数按实际住宿过夜天数计算,没有住宿过夜的天数,只按上述标
准报伙食、市内交通费用。
三、 因本次调整,已将市内交通费纳入费用包干范围,乘坐出租车符合以下条件可以予以差旅费实报报销,不符合条件的,一律不予单独报销出租车费和市内公共交通费: (1)市内没有公共交通工具的;
(2)携有巨款或重要文件须确保安全的; (3)收、发货物笨重,搬运困难的; 四、说明:
关于差旅费补助及报销标准修订后的衔接,特做出说明:所有有关差旅费报销的人员,分为三种情况执行此制度:
1、在此制度宣布生效之前,已经出差的且尚未回公司报销的人员则执行此制度。 2、在此制度宣布生效之后,回公司但尚未报销的人员则执行此制度。 3、在此制度宣布生效之后,已经报销的则不予与补调,维持原制度标准。
五、行财部工作人员,必须按照本规定标准严格核定和审核相关人员出差借款或报销费用,如总经理事前同意出差员工有超出本规定范围的特殊要求,由总经理个人出资弥补,公司财务不予报销支付。
六、差旅费报销,只包括火车、飞机、长途客运、住宿伙食及市内交通费用包干;出差期间的零星采买支出或招待等费用,需单独填写专项报销单报销,不得含在差旅费报销中。
七、本制度(部分修订),自二〇一二年九月十六日起执行。
行财部
二〇一二年九月十五日
作文十:《差旅费报销标准》2600字
差旅费报销制度
1、目的
为规范差旅费用支出,为提高办事效率,特制定本制度。
2、适用范围:
集团公司及子公司因公出差人员。
3、出差及报销的程序及时间规定:
3.1出差人员出差时应填写《出差申请单》,注明出差地点、事由、天
数、所需资金。经部门负责人签批后、子公司总经理(总公司由集团总经
理)批准后方根据出差申请单范围之内的资金,经财务经理批准借款,新
入职员工参加培训的一律不允许借款,采用个人先垫资,培训完毕报销方
式。如遇到下列情况,须报集团总经理审批:
a. 出差时间在5天以上的;
b. 出差途中乘坐飞机及轮船二等舱、火车软卧的;
c. 参加各类学习会、研讨会在3天以上的;
3.2财务审核人员负责出差费用的审核,凡与原《出差申请单》规定
的地点、天数、人数、交通工具不符的造成差旅费超支不予报销,因特殊
原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经子公司总经
理签署意见后方可报销。
3.3报销时填制《出差费用报销单》
集团公司报销审批程序:财务审核——部门负责人审核———集团负责人
——集团财务负责人——报销
子公司报销审批程序:财务审核——部门负责人审核———子公司总经理
————董事长或其指定的授权人——子公司财务经理——报销
3.4出差报销时间:出差回公司后应在一周内报账,超过一周报销差
旅费,每一天按10元罚款,若迟报时间超过一个月不予报销。
3.5、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任
自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款,追究财务经
办人及负责人的责任
4差旅费管理办法:
4.1费用报销内容:
飞机票(包括人身保险费、机场建设费)、轮船票、火车票、客运汽车
票、出租车票、途中伙食补贴费、住宿费、夜间补贴费、通行费、停车费、
市内交通费等
4.2出差期间伙食补助标准:
4.2.1在外出差期间伙食补助每天按30 元计算,其中早餐6 元,中
餐12 元,晚餐 12元。
4.2.2超过15天以上出差其伙食补助按照上述标准的80%计发。
4.2.3参加各类学习,培训等,主办或接待单位未提供伙食的,按上述
标准的80%计发。如果提供三餐中的部分,按标准扣除提供的部分后的
80%计发,若出差人员在出差期间以公司名义请客或被请的,应自觉剔除
伙食补贴中的相应部分。为准确核算伙食补助,出差中有业务招待费的,
与差旅费同时报销,分开不予报销招待费。
4.2.4伙食补助费报销天数的规定:中午12时前离开本市按全天补助;
中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中
午12时后返抵本市按全天补助。
4.3乘坐交通工具的规定、及费用报销
4.3.1乘坐交通工具的规定
4.3.1.1乘坐火车的规定:
因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2点以后且乘车连续超过6个小
时)乘车的,或白天连续乘车超过10个小时,可以购买同席别卧铺票,未
乘卧铺票者,按照所购票价的60%给予补贴,(乘坐特快列车,按照票价
的50%补贴;购买软卧票者和动车的无补贴。)
4.3.1.2乘坐轮船的规定:
原则上一律乘坐3等舱,特殊情况经子公司董事长或集团总经理批准。
4.3.1.3乘坐公共交通汽车的规定:
因工作需要通宵(指夜间乘车至凌晨2点以后且乘车连续超过6个小
时)乘车的,或白天连续乘车超过10个小时,可以购买汽车卧铺票,未乘
卧铺票者,按照所购票价的50%给予补贴。
4.3.1.4乘坐飞机的规定:
乘坐飞机必须经集团总经理批准,乘坐的标准为经济仓。
经批准乘坐飞机者,其乘坐往返机场的专线客车费用,可在出差人员市内
交通费包干范围之外凭据报销。
4.3.2以上乘坐交通工具报销的订票费火车票5元,飞机票20元之内
据实报销,不报销退票费。
4.3.3出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间
经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其饶线多支
付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。遇有特殊情况的,如春运无法
购票的,在请示主管领导同意后方可报销。按照规定超出标准的部分由个
人自己承担。
4.4住宿费相关规定
住宿费标准:住宿费在规定的标准范围内实报实销,不包干使用,每
人每天住宿标准见下表:
备注:特殊城市包括广州、深圳、珠海、海南、汕头、重庆、大连、宁波、
苏州。
4.4.1公司已经提前预定宾馆的,根据住宿发票金额据实报销。
4.4.2以上出差标准为单人标准,同性双人出差只允许开一个房间,标
准按照级别高的单人标准的2倍*60%。
4.4.3出差人员的住宿费按照限额标准内凭据报销,节约不补,超支部
分由公司与个人各自承担50%。
4.4.4主管部门组织的会议,短期培训的住宿标准中规定标准的,按会
议通知或培训通知的标准执行。
4.4.5出差或培训学习,公司或主办方免费安排住宿的,不再报销住宿
费用。
4.4.6出差期间,借住朋友家中的,按照规定住宿标准的50%给予奖
励。
4.4.7 有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整
体形象的特殊业务情况,经公司总经理允许的前提下,可据实报销。
4.4.8住宿天数的计算:凭住宿发票载明的实际住宿天数(未注明住宿
天数的,按出差天数扣除在途天数计算)
4.4.9对于特殊地区或者季节原因发生的特殊情况,经集团总经理批准
后方可报销。
4.5市内交通费补助
4.5.1不自带车辆人员的市内交通费每人每天补助 5元
4.5.2对于自带车辆人员,市内交通费予以取消
4.5.3出差人员原则上不得乘座出租车,下列情况乘坐出租车办事需经
主管领导同意,同时不享受当天的市内交通费补助:
(1)出差目的地偏远,没有公共交通工具的;
(2) 携有巨款或重要文件须确保安全的;
(3) 收、发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的;
(4)陪同重要客人外出的;
(5) 其他特殊情况的
4.6其他
4.6.1在出差过程中发生招待费的,其报销标准参照公司招待费报销制
度。
4.6.2出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算
费用的依据,对于公司代为订票的,应保留复印件作为审核依据。
5差旅费报销相关惩罚机制:
财务人员严格按照以上标准审核,发觉提供虚假发票或者不真实发票
套取差旅费的,处以5倍罚款,如财务人员与他人串通,发觉以上情况处
以套取金额的10倍罚款,情节严重的予以开除。
6特殊情况:
发生上述情况之外的特殊情况经集团总经理李建飞(集团公司)或子
公司董事长(子公司)审批后另作处理。
河北江泉投资有限责任公司
2012年1月13日
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